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驻马店

供应商订单操作流程

发布时间:2020-03-12 22:51

供应商订单操作流程


1.查看订单列表


  • 订单查询:进入订单列表可查看所有订单,订单可根据订单状态、付款状态、订单号、采购人(采购单位)进行筛选。
  • 订单状态:订单列表中的订单状态会提示后续处理和当前状态。




2.确认订单


  • 常用操作在确认订单之前可以改低订单价格,方法:点击“修改订单”按钮。
  • 结算方式:采购人所支付的方式,请注意查看结算方式、支付方式、支付比例、支付金额。
  • 补充说明:采购人补充的信息,此内容为采购人和供应商共同约定的信息,如果供应商不能履行请联系采购人协商。
  • 商品信息:请注意确认采购单位购买的商品信息和数量。
  • 确认订单:确认订单信息后,请点击确认订单按钮,如下图。请供应商在采购人下单后及时确认订单,15日内不确认的订单,系统将会自动取消。

3.下载合同


  • 供应商确认订单后,就会生成完整的电子合同。电子合同需要下载合同并打印盖章(打印份数请联系采购人需要多少,再加上供应商自己留存份数即是总份数)。



4.确认发货

商品已发出后请点击确认发货,等待采购人确认收货、验收评价、确认支付后。付款信息会显示为已付款。